當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 通知公告 > 正文

醫院2020年度單位決算公開

時間:2021-08-31

2021 年8 月

河北醫科大學第四醫院



2020 年度部門決算公開




二〇二一年八月

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 2020 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效情況說明

七、機關運行經費情況

八、政府采購情況

九、國有資產占用情況

十、其他重要事項的說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020 年度部門決算報表

第一部分 單位概況

一、單位職責

本單位主要職責是:為人民身體健康提供醫療與護理保 健服務。

二、機構設置

從決算編報單位構成看,納入 2020 年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共 1 個,具體情況如下:

第二部分

2020 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位 2020年度收、支總計(含結轉和結余) 413,644.22萬元。與 2019年度決算相比,收支各減少20,619.90 萬元,降低 4.75%,主要原因是受疫情影響,醫療收入及對應支出大幅下降。


















圖1:2019-2020年收支總計對比情況

二、收入決算情況說明

本單位 2020 年度本年收入合計 413,644.22 萬元,其中:財政撥款收入 15,031.77 萬元,占 3.63%;事業收入395,804.98 萬元,占 95.69%;經營收入 0.00 萬元,占0.00%;其他收入 2,807.47 萬元,占 0.68%。如圖所示:

















圖 2:收入決算構成情況

三、支出決算情況說明

本單位 2020 年度本年支出合計 366,255.87 萬元,其中:基本支出 353,451.94 萬元,占 96.50%; 項目支出12,803.93 萬元,占 3.50% ; 經營支出 0.00 萬元,占0.00%。如圖所示:

















圖 3:支出決算構成情況(按支出性質)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)財政撥款收支與 2019 年度決算對比情況

本單位2020年度形成的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款,其中本年收入 15,031.77萬元,比2019年度(18,827.04)減少3,795.27萬元,降低20.16%,主要是 2020年項目資金安排額度較2019年度減少;本年支出15,031.77萬元,比2019年度減少3,801.77 萬元,降低%,主要是 2020 年項目資金安排額度較 2019年度減少。




圖 4:2019-2020 年財政撥款收支情況(單位:萬元)

(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況

本單位2020年 度一般 公共 預算財政撥 款收入15,031.77萬元,完成年初預算的318.19%,比年初預算(4,724.19萬元)增加10,307.58 萬元,決算數大于預算數主要原因是財政在年度預算執行過程中追加相關項目資金;本年支出15,031.77萬元,完成年初預算的318.19%,比年初預算增加10,307.58萬元,決算數大于預算數主要原因是財政追加相關項目資金形成支出。
















圖 5:財政撥款收支預決算對比情況(單位:萬元)

(三)財政撥款支出決算結構情況。

2020 年度財政撥款支出 15,031.77 萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出 177.00 萬元,占 1.18%;社會保障和就業 (類)支出 2,172.72 萬元,占 14.45%;衛生健康(類)支出 12,682.05 萬元,占 84.37%。

















圖 6:財政撥款支出決算結構(按功能分類)

(四)一般公共預算基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2,227.84萬元,其中:人員經費2,173.44萬元,主要包括離休費、退休費、撫恤金;公用經費 54.40 萬元,主要包括維修(護)費、其他商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

本單位不涉及一般公共預算“三公”經費預決算數,特此說明。

六、預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門組織對 2020年度項目支出全面開展績效自評,其中,項目資金共計34個,共涉及資金 12803.93 萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。

按照河北省衛計委《河北省財政廳關于做好 2020 年度省級預算項目績效自評工作的通知》(冀財監【2021】1 號) 文件要求,我單位認真組織開展了 2020 年度省級預算項目績效自評工作,進行了全面部署,組織相關人員收集、整理資料,根據績效評價相關管理辦法和已確定的指標體系,對項目執行情況開展績效評價工作。為確保項目自評工作的科學、嚴謹、公開、透明,我們專門成立了專人組成的項目自評工作小組,從項目立項、預算編制、組織實施、績效評價等關鍵環節,對照績效指標及評分標準逐條開展自評。綜合現場評價結果,組織自評組成員對所有資料進行匯總分析, 得出項目資金的使用情況、績效目標、項目產出指標以及社會效益和經濟效益等直接結果,通過直接結果分析,對項目專項經費做出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

本單位在今年部門決算公開中反映 中央2020年萬名醫師支援農村工程項目及中央提前下達2020年重大傳染病防控精神衛生和慢性非傳染性疾病防治項目績效自評結果。

1.中央2020 年萬名醫師支援農村工程項目績效自評綜述:2020年度,財政專項資金到賬20萬元,2020年度醫師支援農村工程項目資金預算執行 20萬元,預算執行率達到100%。萬名醫師支援農村衛生工程資金項目為長期維持性項目。通過開展多種形式的幫扶活動,幫助縣級醫院完善管理,培養人才,提高醫療服務水平。長期駐點幫扶人員應為高年資主治醫師和副主任醫師為主的經驗豐富的醫務人員,

時間為1年,根據需要可以兼顧護理、醫技、管理等專業。目前,醫院與平鄉、磁縣、廣平、隆堯、南皮、故城、辛集二院7 家縣醫院建立了城鄉醫院對口支援關系(2018年對口支援雄縣醫院1年),與承德豐寧滿族自治縣黃旗鎮中心衛生院、大閣中心衛生院、魚兒山中心衛生院、土城中心衛生院、大灘鎮中心衛生院5家衛生院建立了“春雨工程”對口支援關系。根據上級文件精神,與 39家縣級醫院建立協作關系。其中,磁縣、辛集二院為省內第三類支援點,不需要派駐醫師駐點幫扶。2018-2020年,醫院共派出129人赴受援醫院駐點幫扶,人員組成包含醫、護、技、管理副高級 職稱及高年資主治醫師。為確保支援工作取得實效,我院制訂了工作方案、工作制度和考核管理辦法,重點解決下鄉人 員的管理工作,嚴格執行下鄉工作紀律,及時釘釘打卡,并要求每個下鄉人員制訂下鄉計劃,按計劃做好日常工作統計,保證下鄉人員能及時按照要求完成任務。要求派駐醫師 對工作情況進行總結,醫院不定期到受援醫院了解、督查醫 療隊的工作情況。同時,我院為解決下鄉隊員后顧之憂,醫院規定在經濟上除了保障駐點幫扶醫師收入的同時,還給予每月1500元的補貼。

除了“走下去”,我們還堅持做好“請上來”,2018- 2020 年,免費接收受援醫院進修人員 684 人次,并給予受援醫院進修人員每人每月 100 元補助,由醫院承擔。2018-2019年集中接收縣級骨干醫師62名,為骨干醫師統一安排優質住宿條件,集中崗前培訓,并采取“導師制”方式,指 定專人“一對一”培訓臨床技能,針對骨干醫師特點專門進 行針對性培訓,為骨干醫師開放圖書館,保證培訓效果,為 縣醫院培訓了一批高質量骨干醫師,并且給予骨干醫師每人每月500元補助。

2.中央提前下達2020年重大傳染病防控精神衛生和慢性非傳染性疾病防治項目績效自評綜述:2020年度,財政專項資金到賬215萬元,全年執行資金215萬元,預算執行率為100%。其績效目標為有效開展人群癌癥篩查和早診早治工作,提升全省癌癥早診早治能力,提高人群癌癥5年生存率;加大人群癌癥防治核心知識宣傳教育,提高核心信息人群知曉率;逐步擴大惡性腫瘤監測覆蓋范圍,提高監測質量。

七、機關運行經費情況

本單位不屬于行政單位及參公事業單位,因此,2020 年度不涉及機關運行經費支出,特此說明。

八、政府采購情況

本單位 2020 年度政府采購支出總額 16,964.96 萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出 16,052.18 萬元、政府采購工程支出 912.78 萬元、政府采購服務支出 0.00 萬元。

九、國有資產占用情況

截至 2020 年 12 月 31 日,本單位共有車輛 9 輛,比上年持平 0 輛,主要是 2020 年度未購置車輛。

單位價值50萬元以上通用設備37臺(套),比上年增加3套,主要是維持醫院運轉所購置設備;單位價值100萬元以上專用設備254臺(套),比上年增加42套,主要是維持醫院運轉所購置設備。

十、其他重要事項的說明

1.本單位2020年度未發生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況,故“三公”經費支出預決算情況表、“三公”經費支出預決算情況表等表以空表列示。

2.由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

第三部分 相關名詞解釋

(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財 政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收 入”“經營收入”等以外的收入。

(四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(五)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的 規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(六)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(七)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成 日常工作任務而發生的各項支出。

(八)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務 或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出

(九)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出,不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

(十)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業 更新改造所發生的支出。

(十一)“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

(十三)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

(十四)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

(十五)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用 車運行維護費以及其他費用。

(十六)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

第四部分

2020 年度部門決算報表

收入支出決算總表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開01表金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

金額

欄 次


1

欄 次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

15,031.77

一、一般公共服務支出

32


二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

33


三、國有資本經營預算財政撥款收入

3


三、國防支出

34


四、上級補助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事業收入

5

395,804.98

五、教育支出

36


六、經營收入

6


六、科學技術支出

37

177.00

七、附屬單位上繳收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

38


八、其他收入

8

2,807.47

八、社會保障和就業支出

39

2,172.72


9


九、衛生健康支出

40

363,906.16


10


十、節能環保支出

41



11


十一、城鄉社區支出

42



12


十二、農林水支出

43



13


十三、交通運輸支出

44



14


十四、資源勘探工業信息等支出

45



15


十五、商業服務業等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地區支出

48



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、糧油物資儲備支出

51



21


二十一、國有資本經營預算支出

52



22


二十二、災害防治及應急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、債務還本支出

55



25


二十五、債務付息支出

56



26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

57


本年收入合計

27

413,644.22

本年支出合計

58

366,255.87

使用非財政撥款結余

28


結余分配

59

47,388.34

年初結轉和結余

29


年末結轉和結余

60



30



61


總 計

31

413,644.22

總 計

62

413,644.22

注:本表反映部門(或單位)本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開02表金額單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合 計

413, 644. 22

15, 031. 77


395, 804. 98



2, 807. 47

206

科學技術支出

177. 00

177. 00






20608

科技交流與合作

80. 00

80. 00






2060801

國際交流與合作

80.00

80.00






20699

其他科學技術支出

97. 00

97. 00






2069901

科技獎勵

80.00

80.00






2069999

其他科學技術支出

17.00

17.00






208

社會保障和就業支出

2, 172. 72

2, 172. 72






20801

人力資源和社會保障管理事務

5. 00

5. 00






2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

5.00

5.00






20805

行政事業單位養老支出

2, 110. 72

2, 110. 72






2080502

事業單位離退休

2,110.72

2,110.72






20899

其他社會保障和就業支出

57. 00

57. 00






2089901

其他社會保障和就業支出

57.00

57.00






210

衛生健康支出

411, 294. 50

12, 682. 05


395, 804. 98



2, 807. 47

21001

衛生健康管理事務

1, 335. 93

1, 335. 93






2100199

其他衛生健康管理事務支出

1,335.93

1,335.93






21002

公立醫院

409, 334. 87

10, 722. 42


395, 804. 98



2, 807. 47

2100201

綜合醫院

409,334.87

10,722.42


395,804.98



2,807.47

21004

公共衛生

606. 70

606. 70






2100408

基本公共衛生服務

3.00

3.00






2100409

重大公共衛生服務

603.70

603.70






21006

中醫藥

17. 00

17. 00






2100601

中醫(民族醫)藥專項

17.00

17.00






注:本表反映部門(或單位)本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開03表金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合 計

366, 255. 87

353, 451. 94

12, 803. 93




206

科學技術支出

177. 00


177. 00




20608

科技交流與合作

80. 00


80. 00




2060801

國際交流與合作

80.00


80.00




20699

其他科學技術支出

97. 00


97. 00




2069901

科技獎勵

80.00


80.00




2069999

其他科學技術支出

17.00


17.00




208

社會保障和就業支出

2, 172. 72

2, 110. 72

62. 00




20801

人力資源和社會保障管理事務

5. 00


5. 00




2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

5.00


5.00




20805

行政事業單位養老支出

2, 110. 72

2, 110. 72





2080502

事業單位離退休

2,110.72

2,110.72





20899

其他社會保障和就業支出

57. 00


57. 00




2089901

其他社會保障和就業支出

57.00


57.00




210

衛生健康支出

363, 906. 16

351, 341. 23

12, 564. 93




21001

衛生健康管理事務

1, 335. 93


1, 335. 93




2100199

其他衛生健康管理事務支出

1,335.93


1,335.93




21002

公立醫院

361, 946. 53

351, 341. 23

10, 605. 30




2100201

綜合醫院

361,946.53

351,341.23

10,605.30




21004

公共衛生

606. 70


606. 70




2100408

基本公共衛生服務

3.00


3.00




2100409

重大公共衛生服務

603.70


603.70




21006

中醫藥

17. 00


17. 00




2100601

中醫(民族醫)藥專項

17.00


17.00




注:本表反映部門(或單位)本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開04表金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

15,031.77

一、一般公共服務支出

33





二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

34





三、國有資本經營財政撥款

3


三、國防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科學技術支出

38

177.00

177.00




7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39






8


八、社會保障和就業支出

40

2,172.72

2,172.72




9


九、衛生健康支出

41

12,682.05

12,682.05




10


十、節能環保支出

42






11


十一、城鄉社區支出

43






12


十二、農林水支出

44






13


十三、交通運輸支出

45






14


十四、資源勘探工業信息等支出

46






15


十五、商業服務業等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地區支出

49






18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、糧油物資儲備支出

52






21


二十一、國有資本經營預算支出

53






22


二十二、災害防治及應急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、債務還本支出

56






25


二十五、債務付息支出

57






26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58





本年收入合計

27

15,031.77

本年支出合計

59

15,031.77

15,031.77



年初財政撥款結轉和結余

28


年末財政撥款結轉和結余

60





一般公共預算財政撥款

29



61





政府性基金預算財政撥款

30



62





國有資本經營預算財政撥款

31



63





總 計

32

15,031.77

總 計

64

15,031.77

15,031.77



注:本表反映部門(或單位)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開05表金額單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合 計

15, 031. 77

2, 227. 84

12, 803. 93

206

科學技術支出

177. 00


177. 00

20608

科技交流與合作

80. 00


80. 00

2060801

國際交流與合作

80.00


80.00

20699

其他科學技術支出

97. 00


97. 00

2069901

科技獎勵

80.00


80.00

2069999

其他科學技術支出

17.00


17.00

208

社會保障和就業支出

2, 172. 72

2, 110. 72

62. 00

20801

人力資源和社會保障管理事務

5. 00


5. 00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

5.00


5.00

20805

行政事業單位養老支出

2, 110. 72

2, 110. 72


2080502

事業單位離退休

2,110.72

2,110.72


20899

其他社會保障和就業支出

57. 00


57. 00

2089901

其他社會保障和就業支出

57.00


57.00

210

衛生健康支出

12, 682. 05

117. 12

12, 564. 93

21001

衛生健康管理事務

1, 335. 93


1, 335. 93

2100199

其他衛生健康管理事務支出

1,335.93


1,335.93

21002

公立醫院

10, 722. 42

117. 12

10, 605. 30

2100201

綜合醫院

10,722.42

117.12

10,605.30

21004

公共衛生

606. 70


606. 70

2100408

基本公共衛生服務

3.00


3.00

2100409

重大公共衛生服務

603.70


603.70

21006

中醫藥

17. 00


17. 00

2100601

中醫(民族醫)藥專項

17.00


17.00

注:本表反映部門(或單位)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開06表金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出


302

商品和服務支出

54.40

307

債務利息及費用支出


30101

基本工資


30201

辦公費


30701

國內債務付息


30102

津貼補貼


30202

印刷費


30702

國外債務付息


30103

獎金


30203

咨詢費


310

資本性支出


30106

伙食補助費


30204

手續費


31001

房屋建筑物購建


30107

績效工資


30205

水費


31002

辦公設備購置


30108

機關事業單位基本養老保險繳費


30206

電費


31003

專用設備購置


30109

職業年金繳費


30207

郵電費


31005

基礎設施建設


30110

職工基本醫療保險繳費


30208

取暖費


31006

大型修繕


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31007

信息網絡及軟件購置更新


30112

其他社會保障繳費


30211

差旅費


31008

物資儲備


30113

住房公積金


30212

因公出國(境)費用


31009

土地補償


30114

醫療費


30213

維修(護)費

50.00

31010

安置補助


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31011

地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

2,173.44

30215

會議費


31012

拆遷補償


30301

離休費

218.89

30216

培訓費


31013

公務用車購置


30302

退休費

1,887.43

30217

公務接待費


31019

其他交通工具購置


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


31021

文物和陳列品購置


30304

撫恤金

67.12

30224

被裝購置費


31022

無形資產購置


30305

生活補助


30225

專用燃料費


31099

其他資本性支出


30306

救濟費


30226

勞務費


399

其他支出


30307

醫療費補助


30227

委托業務費


39906

贈與


30308

助學金


30228

工會經費


39907

國家賠償費用支出


30309

獎勵金


30229

福利費


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


39999

其他支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用





30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用








30299

其他商品和服務支出

4.40




人員經費合計

2,173.44

公用經費合計

54.40

注:本表反映部門(或單位)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開07表金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部門(或單位)本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本部門(或單位)本年度無“三公”經費支出預決算情況,按要求以空表列示。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開08表金額單位:萬元

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合 計















注:本表反映部門(或單位)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本部門(或單位)本年度無收支及結轉結余情況,按要求以空表列示。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

編制單位:河北醫科大學第四醫院

公開09表

2020年度 金額單位:萬元

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合 計









注:本表反映部門(或單位)本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門(或單位)本年度無相關支出情況,按要求以空表列示。